Em chào các anh chị ạ.
Công ty em có nhập khẩu một lô hàng về cảng Đà Nẵng với tờ khai A11, sau đó bán lại cho cửa hàng miễn thuế và thực hiện chuyển đổi theo form 10.
Hiện công ty em đang chuẩn bị làm thủ tục hoàn thuế nhập khẩu + VAT cho lô hàng này thì thủ tục có cần chú ý gì không ạ?
Số VAT cho lô hàng này khoảng 36tr, liệu có hoàn được trực tiếp vào tài khoản không hay sẽ hoàn theo phương pháp khấu trừ ạ. Vì em đọc 100/2016/NĐ-CP thì thấy VAT khấu trừ dưới 300tr thì sẽ thực hiện khấu trừ trong tháng, quý tiếp theo nên không biết có áp dụng trong trường hợp này của công ty em không?
Em cảm ơn.
khi hoàn thuế thì bên em sẻ được hoàn trực tiếp về tài khoản nhưng riêng với VAT em phải có công văn cam kết chưa hoàn VAT tại thuế địa phương nha để tránh hoàn 2 lần sau này lại bị phạt
Em cảm ơn ạ.
Sau khi hoàn thành thủ tục nhập mã A11, bên em sẽ vận chuyển đến kho của cửa hàng miễn thuế để làm thủ tục nhập vào cửa hàng theo form 10. Vậy khi vận chuyển lô hàng này thì có cần làm niêm phong hàng hóa thì mới được hoàn thuế không ạ?